归档时间:2020-03-16

2018年益阳市建设工程造价管理站部门决算公开目录

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2019-07-16 16:19 浏览量:
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目 录

第一部分 益阳市建设工程造价管理站单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 益阳市建设工程造价管理站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 益阳市建设工程造价管理站2018 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、用事业基金弥补收支差额

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、经营支出

十二、“三公”经费

十三、机关运行经费

 

第一部分 益阳市建设工程造价管理站

单位概况

 

一、主要职能

(一)、提供造价计价依据、审查标底。

(二)、造价鉴定、调处造价纠纷。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,益阳市建设工程造价管理站部门决算包括:益阳市建设工程造价管理站决算。

序号

单位名称

1

益阳市建设工程造价管理站

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

第二部分 益阳市建设工程造价管理站2018 年度部门决算表

 

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据,益阳市建设工程造价管理站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 益阳市建设工程造价管理站     2018年度部门决算情况说明

 

一、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度收入支出决算总体情况说明

益阳市建设工程造价管理站2018 年度收入总计236.43万元,比上年同期增加105.37万元,增长80.4%;支出总计201.67万元,比上年同期增加70.56万元,增长53.8%。主要原因是:1、2018年单位性质由自收自支调整为全额事业单位,预算拨款增加;2、2017经费不足,养老、住房公积金2018年支付。

二、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 236.43万元,其中:财政拨款收入169.06万元,占 71.5%;上级补助收入67.37万元,占28.5%。

三、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计201.67万元,全部为基本支出。

四、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计169.06万元,比上年同期增加118万元,增长231%;财政拨款支出总计169.06万元,比上年同期增加118万元,增长231%。主要原因是:1、2018年单位性质由自收自支调整为全额事业单位,预算拨款增加;2、2017经费不足,养老、住房公积金2018年支付。

 

五、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计169.06万元,比上年同期增加118万元,增长231%;一般公共预算财政拨款支出总计169.06万元,比上年同期增加118万元,增长231%。主要原因是:1、2018年单位性质由自收自支调整为全额事业单位,预算拨款增加;2、2017经费不足,养老、住房公积金2018年支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出总计169.06万元,全部为基本支出 。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、行政运行支出1.44万元,主要用于工资福利支出;

2、其他城乡社区管理事务支出167.62万元,主要用于工资福利支出和商品服务支出。

六、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.06万元,其中人员经费支出144.96万元 ,主要包括:基本工资45.72万、伙食补助费4.34万元、绩效工资41.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.11万元、职业年金缴费11万元、职工基本医疗保险缴费11.07万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金19.37万元、退休费0.05万元;公用经费支出24.1万元,主要包括:办公费1.14万元、水费0.17万元、电费2.18万元、邮电费9.25万元、取暖费0.51万元、物业管理费1.29万元、差旅费0.93万元、劳务费0.21万元、工会经费4.17万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

益阳市建设工程造价管理站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、关于益阳市建设工程造价管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,(包括公务用车运行维护费14万元,公务接待费3万元),支出决算为2.1万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元,完成预算的15%;公务接待费支出决算为 0。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省公务开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元,全为公务用车购置及运行费支出。2018 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:市水体整治办借本单位公车使用。

1、公务用车购置及运行经费情况说明

运行经费支出:2.1万元,主要用于市水体整治办汽油费、修理费、过路过桥费、保险等车辆运行经费。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,本单位按照有关政策文件和市财政局要求,作为益阳市住房和城乡建设局的二级机构,不需要开展预算绩效管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2018年预算收入为270.96万元,支出为270.96万元。决算收入为236.43万元,支出为201.67万元。主要原因是:厉行节约,降低行政成本。

(二)机关运行经费支出情况

机关运行经费支出25.67万元,较上年增加18.73万元,增长270%,主要原因是市水体整治办借本单位公车使用。

(三)政府采购支出情况

益阳市建设工程造价管理站2018年度没有政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万正以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 2018年度益阳市建设工程造价管理站部门决算公开表.xls

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信息来源:市造价站作者:责任编辑:梁武
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