关于2015年市本级及高新区和大通湖区预算调整方案的报告

中国益阳门户网 www.yiyang.gov.cn 发布时间:2015-11-17 10:00 浏览量:
字体: 小 大

——2015年10月30日在市第五届

人大常委会第 23 次会议上

市财政局局长  胡康平

 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
    受市人民政府委托,现将2015年市本级及高新区、大通湖区预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。
 
    一、我市地方政府新增债券资金基本情况
   从2015年开始,地方政府债券由我省自发自还,发行和偿还主体为省人民政府。今年省下达我市新增债券额度42300万元,其中,市本级(含高新区、大通湖区)12100万元,省直接分配到区县(市)30200万元(沅江市2500万元,南县5200万元,桃江县3500万元,安化县8000万元,资阳区4100万元,赫山区6900万元)。
市本级新增债券额度12100万元中,包括一般债券5900万元,专项债券6200万元。按照上级要求,结合我市实际,拟安排市本级8000万元(其中:一般债券4400万元,专项债券3600万元),转贷高新区专项债券2600万元,大通湖区一般债券1500万元。市本级安排的新增债券资金8000万元,全部转贷市城市建设投资开发有限公司用于“一江三路”综合整治建设项目。
    二、关于清理收回存量资金安排使用情况
    根据中央、省相关文件精神,今年我们把盘活存量资金作为深化预算管理改革的重要工作来抓。一是加强部门单位结转结余资金管理。出台了《益阳市财政局关于市本级部门单位结余资金缴入政府预算的通知》(益财预〔2015〕33号),明确了实施范围、分类处理原则、统筹使用办法。二是组织对市本级财政存量资金进行了认真清理。对结转2年以上的结转项目资金收回总预算统筹管理,目前共收回存量资金5419万元。其中:一般公共预算结转资金883万元、政府性基金预算结转资金213万元、财政专户结转资金1631万元、收回部门预算单位结余结转资金2692万元。
    对收回的一般公共预算结转资金883万元、政府性基金预算结转资金213万元、财政专户结转资金1631万元三项共计2727万元,已列入本次预算调整(草案)统筹安排支出。
根据今年5月财政部下发的《关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(财预〔2015〕81号)规定,为避免重复列支,在政府收支科目中单独设置专门反映收回财政存量资金的科目,反映上缴国库但不列入当年预算的资金收支。因此,市本级收回部门单位结转结余资金2692万元不需列入预算调整方案反映收支,而在规定的会计科目“暂存款”项下再安排使用,此项收回资金拟全部统筹用于“一江三路”综合整治项目支出。
    三、市本级一般公共预算调整情况
    综合考虑新增债券资金和新增均衡性转移支付资金,以及调入预算稳定调节基金等情况,2015年市本级一般公共预算财力调整为342440万元,比年初预算增加33165万元。其中:市本级支出325666万元,补助区县(市)支出16774万元。收支保持平衡。
    (一)可支配财力变化情况。
    经测算,市本级可支配财力比年初预算增加33165万元。其中:(1)增加一般债券收入4400万元;(2)新增均衡性转移支付资金10087万元;(3)收回财政存量资金2727万元;(4)调入预算稳定调节基金15951万元。
    (二)新增财力安排支出情况。
    调整预算安排新增支出33165万元,主要用于民生项目市级配套支出、弥补调资经费缺口、列支处理预拨经费和重大项目建设支出等。
    四、市本级政府性基金预算调整情况
    今年因省转贷市本级专项债券3600万元,使基金预算财力相应发生变化。2015年市本级政府性基金预算财力调整为192614万元,比年初预算增加3600万元。相应政府性基金预算支出调整为192614万元,比年初预算增加3600万元。基金收支保持平衡。
    五、高新区和大通湖区预算调整情况
    (一)高新区预算调整情况。
    高新区一般公共预算收入调整为158800万元,比年初预算减少5000万元。其中,地方收入调整为114846万元,比年初预算减少5000万元。区级一般公共预算财力调整为107692万元,比年初预算减少5000万元。区级一般公共预算支出相应调整为107692万元,收支保持平衡。
市本级转贷高新区新增专项债券2600万元,区级政府性基金预算支出相应调整为59850万元,比年初预算增加2600万元,收支保持平衡。新增专项债券资金主要用于园区基础设施建设。
    (二)大通湖区预算调整情况。
    大通湖区一般公共预算财力调整为110732万元,比年初预算增加3765万元,其中:(1)新增一般债券收入1500万元;(2)新增均衡性转移支付资金2265万元。区级一般公共预算支出相应调整为110732万元,比年初预算增加3765万元,收支保持平衡。新增财力主要用于工业园区基础设施建设、民生项目支出等。
    以上报告,请予审议。

    附件:2015年调整预算数据表(点击可下载)
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:预算科作者:责任编辑:系统发布管理员
打印 关闭