关于2019年市本级及高新区和大通湖区预算调整方案(草案)的报告
——2019年10月30日在益阳市第六届人民代表大会常务委员会 第二十二次会议上
发布时间:2019-11-07 15:24 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:预算科 浏览次数:

关于2019年市本级及高新区和大通湖区

预算调整方案(草案)的报告

——20191030日在益阳市第六届人民代表大会常务委员会

第二十二次会议上

市财政局局长  刘凌云

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

        受市人民政府委托,现提出2019年市本级及高新区和大通湖区预算调整方案(草案),并报告市本级地方政府债券资金使用情况,请予审查。

一、2019年市本级预算调整方案(草案)

根据《预算法》和政府债务管理有关规定,我们依据省下达的新增债券限额,编制了预算调整方案(草案),具体如下:

(一)一般公共预算。

 1.今年市本级年初预算预安排一般债券资金52000万元(含再融资债券5640万元),截至9月底,省实际下达49540万元(含再融资债券5640万元)一般债务收入需调减2460万元。

2.2018年调整预算存量资金安排的地方政府债务还本付息支出余额7405万元,按照省厅有关会计核算的要求,调入一般公共预算用于置换今年年初预算安排的各项付息资金,置换出的财力纳入调整预算安排,调入资金需调增7405万元。

综上,2019年市级一般公共预算收入合计数调整为483380万元,比年初预算调增4945万元,其中,一般债务收入调减2460万元,调入资金调增7405万元。市级支出合计数调整为483380万元,比年初预算调增4945万元,其中市本级支出调增4945万元。收支平衡。具体支出项目安排情况:“三保”支出3220.67万元,主要是绩效奖金提标新增支出2612万元、主流媒体财政预算补助119万元、市直交通运输集体企业特殊工种提前退休人员社保经费144.24万元等。落实市委市政府重大决策支出1724.33万元,主要是智慧益阳项目和党政机关信息平台项目建设经费483.9万元、承办湘商大会支出566万元、黑茶产业引导资金200万元等。

    (二)政府性基金预算。

1.截至9月底,省下达我市新增专项债券121500万元,纳入政府性基金预算管理。专项债务收入需调增121500万元。

2.因土地市场呈现下行趋势,土地成交均价下滑明显,市城建投和市两型投难以完成年初土地出让收入计划,土地出让收入需调减46649万元;因今年砂石收入暂未实现,其他基金收入需调减50000万元。市本级政府性基金收入需调整为144650万元,比年初预算调减96649万元,政府性基金支出预算应作相应调整。

    综上,2019年市级政府性基金预算收入合计数调整为292577 万元,比年初预算调增24851万元,其中:专项债务收入调增121500万元,国有土地使用权出让收入调减46649万元,其他政府性基金收入调减50000万元。市级支出合计数调整为292577万元,比年初预算调增 24851万元,其中:市本级支出调减19154万元,地方政府专项债务转贷支出调增44005万元。收支平衡。

二、2019年市本级地方政府债券资金安排使用情况

截止9月底,省下达市本级新增债券额度171040万元,其中一般债券49540万元,专项债券121500万元。剔除年初预安排一般债券49540万元,本次安排专项债券121500万元。具体安排如下:

1.年初预安排49540万元,已纳入年初预算向市六届人大三次会议报告。

2.调整预算补充安排新增专项债券121500万元,纳入政府性基金预算增列支出,其中:市本级77495万元,转贷益阳高新区44005万元。具体如下:

一是土地储备专项债券63500万元。根据《湖南省财政厅湖南省自然资源厅关于做好2019年土地储备专项债券发行准备工作的通知》(湘财债管函〔20195号)文件,按规定将土地储备专项债券专项用于急需资金支持、市场前景好、收益能力强、专项收入能够覆盖还本付息的土地收储项目,其中:市本级59595万元(其中安排市城建投21000万元,市两型投3595万元);转贷益阳高新区3905万元,重点用于长益常高铁益阳段建设范围内的土地收储项目。

二是棚户区改造专项债券40100万元。根据《湖南省财政厅湖南省住房和城乡建设厅关于做好2019年棚户区改造专项债券发行准备工作的通知》(湘财债管函〔20197号)等文件,转贷益阳高新区40100万元,重点支持长益常高铁益阳段建设范围内的棚户区改造项目。

三是园区配套建设专项债券14800万元。根据《湖南省财政厅关于下达2019年地方政府新增债券限额的通知》(湘财预〔2019109号)文件,安排市城建投11800万元,市两型投3000万元,按规定专项用于园区配套基础设施建设,

四是“两供两治”专项债券3100万元。根据湘财预〔2019109号文件,安排市城建投3100万元,按规定专项用于“两供两治”项目建设。

三、高新区和大通湖区预算调整方案

    (一)高新区预算调整情况。

一般公共预算:2019年区级收入合计数调整为139900万元,比年初预算调减4909万元,其中:地方收入调增4313万元,上级补助收入调增516万元,债券转贷收入调增1280万元,调入资金调减10851万元,上年结余调减167万元。区级支出合计数调整为139900万元,比年初预算调减4909万元,其中:区本级支出调增258万元,安排预算稳定调节基金调减5000万元,年终结余调减167万元。收支平衡。

政府性基金预算:2019年区级收入合计数调整为102974万元,比年初预算调增13632万元,其中:专项债务收入调增44005万元,提前下达转移支付收入调增43万元,政府性基金收入调减30000万元,上年结余调减416万元。区级支出合计数调整为102974万元,比年初预算调增13632万元,其中:专项债务转贷支出调增44005万元,政府性基金支出调减16000万元,调出资金调减14000万元,提前下达专项转移支付支出调增43 万元,年终结余调减416万元。收支平衡。

    (二)大通湖区预算调整情况。

一般公共预算:2019区级收入合计数调整为141961万元,比年初预算调减2913万元。其中:上级补助收入调减10278万元,上年结余调增1515万元,调入资金调减2103万元,调入预算稳定调节基金1853万元,债券转贷收入调增6100万元。区级支出合计数调整为141961万元,比年初预算调减2913万元。收支平衡。

政府性基金预算:2019年区级收入合计数调整为26857万元,比年初预算调增22845万元。其中:政府性基金收入调增20048万元,上级补助收入调增547万元,债务转贷收入调增1800万元,上年结余调增450万元。区级支出合计数调整为26857万元,比年初预算调增22845万元。其中:政府性基金支出调增3427万元,转移性支出调增18976万元,年终结余调增442万元。收支平衡。

以上报告,请予审查。


附表1

2019年市级一般公共预算收入调整方案(草案)

 

 

 

单位:万元

  

预算数

调整

预算数

变动情况

一、一般公共预算地方收入

155627

155627

 

二、上级补助收入

188712

188712

 

返还性收入

16371

16371

 

一般性转移支付收入

74960

74960

 

专项转移支付收入

97381

97381

 

三、一般债务收入

52000

49540

-2460

其中:市本级

52000

49540

-2460

四、区上解收入

56686

56686

 

五、调入预算稳定调节基金

 

 

 

六、调入资金

6491

13896

7405

七、财力性转移支付增量

6919

6919

 

八、上年结转

12000

12000

 

一般公共预算收入合计

478435

483380

4945

 

   附表2

2019年市级一般公共预算支出调整方案(草案)

 

 

 

单位:万元

 

预算数

调整预算数

变动情况

一、一般公共预算市本级支出

410859

415804

4945

二、上解支出

9069

9069

 

体制上解

1706

1706

 

专项上解

7363

7363

 

三、地方政府一般债务还本支出

 

 

 

四、地方政府一般债务转贷支出

 

 

 

  其中:外国政府或国际组织转贷支出

 

 

 

五、补助区县支出

40287

40287

 

六、补充预算稳定调节基金

 

 

 

七、调出资金

 

 

 

八、置换债券还本付息支出

6220

6220

 

九、结转下年支出

12000

12000

 

一般公共预算支出合计

478435

483380

4945


          附表3

2019年市本级一般公共预算支出调整明细(草案)

 

 

 

 单位:万元

支出功能分类科目

2019年预算数

本次调整数

调整预算数

一、一般公共服务支出

50320

3808

54128

其中:政府办公厅()及相关机构事务

8872

378

9250

      行政运行

4250

40

4290

      其他政府办公厅()及相关机构事务支出

431

338

769

     党委办公厅(室)及相关机构事务)

4003

139

4142

      一般行政管理事务

934

139

1073

     档案事务

547

8

555

      一般行政管理事务

293

8

301

     商贸事务

3441

643

4084

      行政运行

1108

77

1185

      招商引资

1046

566

1612

     市场监督管理事务

 

25

25

      事业运行

 

25

25

     其他一般公共服务支出

1121

2615

3736

      其他一般公共服务支出

1121

2615

3736

三、国防支出

1220

 

1220

四、公共安全支出

80500

 

80500

五、教育支出

38025

 

38025

六、科学技术支出

4550

 

4550

七、文化旅游体育与传媒支出

15700

160

15860

其中:文化和旅游

6646

35

6681

      其他文化和旅游支出

4787

35

4822

     新闻出版电影

809

47

856

      出版发行

471

47

518

     广播电视

1232

72

1304

      电视

1208

72

1280

    其他文化体育与传媒支出

5170

6

5176

     其他文化体育与传媒支出

538

6

544

八、社会保障和就业支出

111657

144

111801

     其他社会保障和就业支出

14713

144

14857

      其他社会保障和就业支出

14713

144

14857

九、卫生健康支出

17450

51

17501

      公共卫生

3093

51

3144

      卫生监督机构

294

30

324

      重大公共卫生专项

1163

21

1184

十、节能环保支出

7500

474

7974

     环境保护管理事务

2470

474

2944

     其他环境保护管理事务支出

458

474

932

十一、城乡社区支出

13906

27

13933

      城乡社区环境卫生

307

27

334

       城乡社区环境卫生

307

27

334

十二、农林水支出

14148

200

14348

    农业综合开发

506

200

706

     产业化发展

70

200

270

十三、交通运输支出

20065

50

20115

其中:公路水路运输

5964

50

6014

      行政运行

3062

33

3095

      海事管理

382

17

399

十四、资源勘探信息等支出

2300

11

2311

其中:国有资产监管

953

11

964

     一般行政管理事务

165

2

167

      其他国有资产监管支出

394

9

403

十五、商业服务业等支出

1580

20

1600

 其中:商业流通事务

564

20

584

      行政运行

451

20

471

十六、金融支出

160

 

160

十八、自然资源海洋气象等支出

2900

 

2900

十九、住房保障支出

4600

 

4600

二十、粮油物资储备支出

570

 

570

二十一、预备费

6800

 

6800

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

16908

 

16908

本级支出合计

410859

4945

415804

 

附表4

2019年市级政府性基金收入调整方案(草案)

 

 

 

单位:万元

项 目

预算数

调整预算数

变动情况

一、本级收入

241299

144650

-96649

1、散装水泥专项资金收入

 

 

 

2、新型墙体材料专项基金收入

 

 

 

3、城市公用事业附加收入

 

 

 

4、国有土地收益基金收入

 

 

 

5、农业土地开发资金收入

 

 

 

6、国有土地使用权出让收入

180949

134300

-46649

      土地出让价款收入

180949

134300

-46649

      补缴的土地价款

 

 

 

      其他土地出让收入

 

 

 

7、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

8、城市基础设施配套费收入

7150

7150

 

9、车辆通行费

 

 

 

10、污水处理费收入

3200

3200

 

11、其他政府性基金收入

50000

 

-50000

二、上级补助收入

2700

2700

 

三、下级上解收入

 

 

 

四、专项债务收入

 

121500

121500

五、调入资金

13727

13727

 

六、上年结转

10000

10000

 

收入合计

267726

292577

24851


附表5

  2019年市级政府性基金支出调整方案(草案)

 

 

    

单位:万元

项 目

预算数

调整预算数

变动情况

备注

一、本级支出

241299

222145

-19154

 

1、城乡社区支出

191299

204245

12946

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

180949

134300

-46649

 

      征地和拆迁补偿支出

41727

5078

-36649

 

      土地开发支出

25244

15244

-10000

 

      城市建设支出

 

 

 

 

      补助被征地农民支出

150

150

 

 

      土地出让业务支出

 

 

 

 

      支付破产或改制企业职工安置费

 

 

 

 

      公共租赁住房支出

 

 

 

 

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

113828

113828

 

 

    城市公用事业附加安排的支出

 

 

 

 

      其他城市公用事业附加安排的支出

 

 

 

 

    国有土地收益基金支出

 

 

 

 

     其他国有土地收益基金支出

 

 

 

 

    农业土地开发资金支出

 

 

 

 

   土地储备专项债券收入安排的支出

 

59595

59595

 

       征地和拆迁补偿支出

 

10000

10000

 

       其他土地储备专项债券收入安排的支出

 

49595

49595

 

    城市基础设施配套费安排的支出

7150

7150

 

 

      其他城市基础设施配套费安排的支出

7150

7150

 

 

   污水处理费相关支出

3200

3200

 

 

     其他污水处理费相关支出

3200

3200

 

 

2、交通运输支出

 

 

 

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

      其他车辆通行费安排的支出

 

 

 

 

3、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

 

    其他新型墙体材料专项基金支出

 

 

 

 

4、其他支出

50000

17900

-32100

 

    其他政府性基金支出

50000

17900

-32100

 

二、补助区县支出

 

 

 

 

三、地方政府专项债务转贷支出

 

44005

44005

 

四、调出资金

 

 

 

 

五、上级专项转移支付

2700

2700

 

 

六、置换债券付息支出

13727

13727

 

 

七、结转下年

10000

10000

 

 

支出合计

267726

292577

24851

 

 

附表6

2019年省下达我市地方政府债券情况表

 

 

 

单位:万元

 

2019

新增债券资金

合计

一般

专项

再融资债券

一、省分配额度

414970

132500

265600

16870

二、转贷县(市)小计

150800

67000

79200

4600

1、沅江市

34350

16100

18250

 

2、南县

33370

14800

16450

2120

3、桃江县

37430

10100

24850

2480

4、安化县

45650

26000

19650

 

三、市本级及市辖区小计

264170

65500

186400

12270

1、市本级

180220

50000

123300

6920

   其中:纯本级

171040

43900

121500

5640

     大通湖区

7900

6100

1800

 

     高新区

1280

 

 

1280

2、 资阳区

23900

6800

17100

 

3、 赫山区

60050

8700

46000

5350

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