16pt;"> 目录
第一部分 益阳市志溪河学校概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市志溪河学校概况
一、部门职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
益阳市志溪河学校内设机构:政教处、总务处、后勤管理处、德育处、党建办等。
(二)决算单位构成。
益阳市志溪河学校2024年部门决算汇总公开单位构成包括:志溪河学校本部。
第二部分部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
财决01表 |
||||||||||||||
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
236.77 |
320.99 |
308.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
一、基本支出 |
58 |
210.81 |
289.01 |
277.72 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
人员经费 |
59 |
181.46 |
249.22 |
239.50 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
公用经费 |
60 |
29.35 |
39.79 |
38.22 |
||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
二、项目支出 |
61 |
25.96 |
35.19 |
33.80 |
||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
224.55 |
307.63 |
298.61 |
其中:基本建设类项目 |
62 |
||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
三、上缴上级支出 |
63 |
|||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
四、经营支出 |
64 |
|||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
3.21 |
3.21 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
12.22 |
16.57 |
12.91 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66 |
|||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
67 |
|||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
经济分类支出合计 |
68 |
— |
— |
311.52 |
|||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
一、工资福利支出 |
69 |
— |
— |
164.06 |
|||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
二、商品和服务支出 |
70 |
— |
— |
38.18 |
|||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
— |
— |
75.44 |
|||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
— |
— |
||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
五、资本性支出(基本建设) |
73 |
— |
— |
||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
六、资本性支出 |
74 |
— |
— |
33.84 |
|||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
七、对企业补助(基本建设) |
75 |
— |
— |
||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
八、对企业补助 |
76 |
— |
— |
||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
— |
— |
||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
十、其他支出 |
78 |
— |
— |
||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
79 |
|||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
80 |
|||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
81 |
|||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
82 |
|||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
83 |
|||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
236.77 |
324.20 |
311.52 |
本年支出合计 |
84 |
236.77 |
324.20 |
311.52 |
|||||
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
85 |
— |
— |
|||||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
86 |
|||||||||||
|
30 |
87 |
|||||||||||||
|
总计 |
31 |
236.77 |
324.20 |
311.52 |
总计 |
88 |
236.77 |
324.20 |
311.52 |
|||||
|
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||
|
注:1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。 |
||||||||||||||
|
— 1 — |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表 |
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
使用非财政 拨款结余 (含专用结余) |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
缴纳企业所得税 |
提取专用结余 |
事业单位转入非财政拨款结余 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
|||||||
|
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
合计 |
311.52 |
311.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
282.03 |
282.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
注:本表为自动生成表。 |
|||||||||||||||||||||||||
|
— 4.1 — |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
|
2024年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
311.52 |
277.72 |
33.80 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
282.03 |
259.68 |
22.35 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.45 |
|
11.45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.91 |
12.91 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01-1表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
栏 次 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
236.77 |
320.99 |
308.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
59 |
210.81 |
210.81 |
|
|
285.79 |
285.79 |
|
|
274.50 |
274.50 |
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
60 |
181.46 |
181.46 |
|
|
246.01 |
246.01 |
|
|
236.29 |
236.29 |
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公用经费 |
61 |
29.35 |
29.35 |
|
|
39.79 |
39.79 |
|
|
38.22 |
38.22 |
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 |
62 |
25.96 |
25.96 |
|
|
35.19 |
35.19 |
|
|
33.80 |
33.80 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
224.55 |
224.55 |
|
|
304.42 |
304.42 |
|
|
295.39 |
295.39 |
|
|
其中:基本建设类项目 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
12.22 |
12.22 |
|
|
16.57 |
16.57 |
|
|
12.91 |
12.91 |
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济分类支出合计 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
308.30 |
308.30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
160.84 |
160.84 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
38.18 |
38.18 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
75.44 |
75.44 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
73 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
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十六、金融支出 |
48 |
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五、资本性支出(基本建设) |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
六、资本性支出 |
75 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
33.84 |
33.84 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
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|
七、对企业补助(基本建设) |
76 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
八、对企业补助 |
77 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
九、对社会保障基金补助 |
78 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
十、其他支出 |
79 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
24 |
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|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
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|
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82 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
236.77 |
320.99 |
308.30 |
本年支出合计 |
85 |
236.77 |
236.77 |
|
|
320.99 |
320.99 |
|
|
308.30 |
308.30 |
|
|
本年支出合计 |
85 |
236.77 |
236.77 |
|
|
320.99 |
320.99 |
|
|
308.30 |
308.30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
236.77 |
320.99 |
308.30 |
总计 |
90 |
236.77 |
236.77 |
|
|
320.99 |
320.99 |
|
|
308.30 |
308.30 |
|
|
总计 |
90 |
236.77 |
236.77 |
|
|
320.99 |
320.99 |
|
|
308.30 |
308.30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
—2.1 — |
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
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|
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|
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|
财决07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
|
|
|
|
|
|
2024年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
308.30 |
274.50 |
33.80 |
308.30 |
274.50 |
236.29 |
38.22 |
33.80 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
|
|
|
1.52 |
1.52 |
|
1.52 |
1.52 |
|
1.52 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
278.82 |
256.47 |
22.35 |
278.82 |
256.47 |
223.38 |
33.09 |
22.35 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
11.45 |
|
11.45 |
11.45 |
|
|
|
11.45 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
12.91 |
12.91 |
|
12.91 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 14 — |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
财决08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2024年度 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设)资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
代缴社会保险费 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入(基本建设) 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他资本性补助 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
308.30 |
160.84 |
72.72 |
2.58 |
1.39 |
37.10 |
15.74 |
8.56 |
0.14 |
11.81 |
10.80 |
38.18 |
6.52 |
4.15 |
1.79 |
1.45 |
0.24 |
3.60 |
0.60 |
8.52 |
2.40 |
1.96 |
1.60 |
1.92 |
3.42 |
75.44 |
27.60 |
26.78 |
0.69 |
20.37 |
33.84 0.04 33.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
1.52 |
1.52 |
1.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
278.82 |
160.84 |
72.72 |
2.58 |
1.39 |
37.10 |
15.74 |
8.56 |
0.14 |
11.81 |
10.80 |
33.06 |
1.40 |
4.15 |
1.79 |
1.45 |
0.24 |
3.60 |
0.60 |
8.52 |
2.40 |
1.96 |
1.60 |
1.92 |
3.42 |
62.53 |
27.60 |
26.78 |
0.69 |
7.46 |
22.39 0.04 22.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
11.45 |
11.45 11.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.91 |
12.91 |
0.00 |
12.91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:本表为自动生成表。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
— 15.1 — |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|||
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
财决09表 |
|
编制单位:益阳市志溪河学校 |
|
|
|
|
|
|
2024年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
支出功能分类科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
|||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门: 单位:万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计311.52万元。与上年相比,增加47.46万元,增加17.97%,主要是因为教职工工资增长,人员经费增加。
2024年度支出总计311.52万元。与上年相比,增加47.46万元,增加17.97%,主要是因为教职工工资增长,人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计311.52万元,其中:财政拨款收入308.30万元,占98.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.21万元,占1.03%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计311.52万元,其中:基本支出277.72万元,占89.15%;项目支出33.80万元,占10.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计308.30万元,与上年相比,增加51.55万元,增长20.1%,主要是因为教职工工资增长,人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出308.30万元,占本年支出合计的98.97%,与上年相比,财政拨款支出增加51.55万元,增长20.1%,主要是因为教职工工资增长,人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出308.30万元,主要用于以下方面:教育(类)支出267.84万元,占69.93%;事业单位离退休(类)支出12.91万元,占4.19%;社会保障和就业(类)支出15.74万元,占5.1%;住房保障(类)支出11.81万元,占3.83%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为236.77万元,支出决算数为308.30万元,完成年初预算的130.21%,其中:
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)
年初预算为0万元,支出决算1.52万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时全部纳入教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),决算时进行了分类。
2.教育支出(类)其他普通教育支出(款)
年初预算为224.55万元,支出决算278.82万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时全部纳入教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),决算时进行了分类。
3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算为0万元,支出决算数为11.45万元。决算数大于预算数的主要原因是预算时全部纳入教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),决算时进行了分类。
4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
年初预算为0万元,支出决算数为3.60万元。决算数大于预算数主要是因为教职工资增长,年中追加了人员经费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为12.91万元。
决算数大于预算数的主要原因是预算时全部纳入教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),决算时进行了分类。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出277.72万元,其中:
人员经费239.50万元,占基本支出的86.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。
公用经费38.22万元,占基本支出的13.76%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(注意:“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径,而是财政拨款口径)
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为000万元;与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;与上年相比无增减。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;与上年相比无增减。其中:
公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为
0.00万元,
3. 公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,;与上年无增减。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,支出0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支培训费1.96万元,用于开展青年教师、食堂账务处理、教师政治业务等培训,人数20人,内容为青年教师比武、教师师德师风和教学能力提升、食堂财务人员业务培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。
组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,共涉及资金311.52万元。其中,一般公共预算项目308.30万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0万元;国有资本经营预算项目0 万元;社会保险基金预算项目0 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“公用经费使用”“设备采购”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数324.20万元,执行数311.52万元,完成预算的96%,绩效自评得分97分,评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况:一是满足了教职工工资等人员经费;二是使用好了学生公用经费,教育教学工作取得好的成绩。发现的主要问题及原因:固定资产管理不规范。下一步改进措施:一是摸清底数,及时处置资产;二是加强固定资产管理人员责任。。二是部门评价结果。其他教育费附加安排的支出全年预算数0万元,执行数11.45万元,部门评价得分98分,评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因:学校设施条件未达到预期。下一步改进措施:争取资金,进一步优化学校硬件设施。
(三)评价结果应用情况。优化教育经费使用效率,向教学一线和薄弱环节倾斜,压减办公费、水电费等支出,加大教师培训力度,提高培训费;强化预算执行与绩效挂钩,提升资金使用透明度;细化预算编制、执行与监督流程;2025年预算安排需以“精准化、绩效化、法治化”为核心;进一步加强绩效评价,让经费投入取得的效益最大化。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指初中学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十五、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指为用于学校正常运转、开展日常工作的其他支出。
十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):用于科技方面的支出,包括科技奖励支出、补助给转制为企业的科研机构等支出,包括中央对此项目的转移支付。
十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):指反映其他用于保障性住房方面的支出。
第五部分附件
2024年度部门整体支出绩效自评报告。
2024年度益阳市志溪河学校
整体支出绩效自评报告
根据《湖南省财政厅关于印发《湖南省预算绩效目标管理办法》的通知》湘财绩〔2020〕6号等有关文件精神,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的绩效评价方法,我校积极组织,对2024年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:
一、基本情况
(一)单位整体支出概况
益阳市志溪河学校是隶属于益阳市赫山区教育局的基础教育义务教育学校,是全额补助事业单位。2024年度益阳市志溪河学校一般公共预算财政拨款支出总计1414.76万元,其中:(1)基本支出1259.05万元〔注:①工资福利支出988.42万元、②商品和服务支出110.1万元、③对个人和家庭的补助支出150.8万元,④资本性支出9.73万元〕。
(2)项目支出155.71万元。
(二)部门整体支出绩效目标
预决算公开:根据区财政局的统一部署及相关要求,我校已进行了预(决)算公开。
存量资金管理:我校已实行国库集中支付管理。
资产管理:建立了固定资产台帐,指定专人管理,及时登记,科学使用,实现了“一物一卡一条码”。固定资产的折旧、购入、调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制:2024年,我校无“三公经费”支出。
内部控制制度建设:2024年,我校制定了《志溪河学校内部控制制度》、《学校财务管理制度》、《志溪河学校物资采购制度》、《内部审计制度》等一系列内部控制制度,相关制度合法合规、完整,并得到有效执行。
(三)部门整体支出实施情况分析
我校在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持联审会签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的效益性。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
(二)绩效评价工作过程
1.前期准备。按照绩效自评工作要求,成立了以党总支书记为组长的绩效评价工作小组,于7月31日前完成现场评价工作。
2.核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2024年度和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。
3.查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
4.实地查看。现场查看实物资产等。
5.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
6.归纳汇总。对提供的材料及自评报告,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
7.评价组对各项评价指标进行分析讨论。
8.形成绩效评价报告。
三、主要绩效及评价结论
(一)合理规划、整合资金,不断改善办学条件:2024年以来总计投入155.71万元,主要用于学校维修改造和教学设备的添置等。
(二)评价结论:
1.单位预算编制科学,民主理财、公开理财氛围浓厚,重大财务事项经由集体研究决策,财务制度健全。
2.预算执行方面。我校经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由学校财务实行统一核算和统一管理,经费开支按用途使用合理,做到专帐专管,专款专用,不铺张浪费,开源节流。 无“三公”经费支出。
3.预算管理方面。我校制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
四、存在的问题
(一)因部分工作是年中或年末根据区局相关要求开展,未纳入年初预算,另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差。
(二)固定资产管理有待进一步规范。学校校固定资产管理有专人负责,但台账更新不及时,有些房屋建筑物尚未办理房屋产权证。
五、有关建议
(一)科学合理编制预算,严格执行预算,避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行,提高资金使用效率。进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度,严格控制招待费和各项费用支出。
(二)加强固定资产的管理,配置专管部门和专管人员,对固定资产进行一次全面清查盘点,建立固定资产卡片,切实做到账卡相符、账物相符。