2024年度
益阳市赫山区交通运输局
部门决算
目录
第一部分 益阳市赫山区交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市赫山区交通运输局概况
一、部门职责
(一)贯彻实施综合交通运输发展战略,会同有关部门编制辖区交通运输发展规划和年度计划;承担涉及综合运输体系的规划协调工作;推进综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合发展。
(二)负责编制辖区交通运输行业规划, 参与拟定物流业发展战略、规划;执行有关政策并监督实施;负责交通运输行业统计工作;负责交通运输行业有关体制改革工作。
(三)依法实施辖区交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力。
(四)组织监督实施辖区交通运输有关技术标准和运营规范,优化交通运输行业结构;负责辖区交通运输市场监督管理;负责辖区城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责辖区交通运输行业资质资格审批监督工作。
(五)负责辖区交通运输工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业监督管理,维护交通基础设施建设市场秩序;编制辖区道路运输工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施;负责辖区交通运输建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理;负责辖区交通基础设施建设与养护工作;承担交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
(六)负责辖区交通运输和城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排工作;按区政府规定权限审批、核准辖区规划内和年度计划内固定资产投资项目。
(七)负责监督实施辖区交通运输行业科技标准、规划并监督实施;负责辖区交通运输信息化建设;监测分析交通运输运行情况,发布有关信息;负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(八)负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作;按规定组织、协调区级重点物资和紧急客货运输;负责辖区路网运行监测和应急处置协调;承担辖区交通战备工作。
(九)负责辖区交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外责工作。
(十)协调市级交通主管部门负责的水上与铁路等交通运输的相关工作。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。益阳市赫山区交通运输局内设股室10个,三个二级机构。
内设股室分别为办公室、财务审计股、人事教育股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、 综合运输管理股、公路管养股、交通战备办公室。
所属二级机构分别是区交通运输综合行政执法大队、区道路运输服务中心、区交通建设质量监督站。所属二级机构均未独立核算,二级机构及所有内设股室全部纳入2024年区交通运输局部门决算编制范围。
(二)决算单位构成。
益阳市赫山区交通运输局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:
1.益阳市赫山区交通运输局本级;
2.益阳市交通运输综合行政执法支队赫山大队;
3.区道路运输服务中心;
4.区交通建设质量监督站。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
收入 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,040.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
883.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
198.24 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
68.59 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
13.82 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
500.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
10,161.97 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
94.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
883.91 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,924.13 |
本年支出合计 |
58 |
11,924.13 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11,924.13 |
总计 |
62 |
11,924.13 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门: 益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
11924.13 |
11040.22 |
|
|
|
|
883.91 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.19 |
188.19 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.59 |
68.59 |
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
2,589.92 |
2,589.92 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
155.00 |
155.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,003.07 |
1,003.07 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
6,323.97 |
6,323.97 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.60 |
94.60 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
883.91 |
|
|
|
|
|
883.91 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,924.13 |
3,013.89 |
8,910.24 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.19 |
188.19 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.59 |
68.59 |
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
13.82 |
|
13.82 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2140101 |
行政运行 |
2,589.92 |
2,589.92 |
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
155.00 |
|
155.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,003.07 |
|
1,003.07 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
6,323.97 |
|
6,323.97 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.60 |
94.60 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
883.91 |
62.54 |
821.37 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,040.22 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
198.24 |
198.24 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
68.59 |
68.59 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
13.82 |
13.82 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
10,161.97 |
10,161.97 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
94.60 |
94.60 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,040.22 |
本年支出合计 |
59 |
11,040.22 |
11,040.22 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,040.22 |
总计 |
64 |
11,040.22 |
11,040.22 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:益阳市赫山区交通运输局 公开05表
单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11040.22 |
2,951.35 |
8088.87 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.05 |
10.05 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
188.19 |
188.19 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
68.59 |
68.59 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
13.82 |
|
13.82 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
2,589.92 |
2,589.92 |
|
|
2140104 |
公路建设 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
155.00 |
|
155.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1,003.07 |
|
1,003.07 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
6,323.97 |
|
6,323.97 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.60 |
94.60 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:益阳市赫山区交通运输局 公开06表
单位:万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,290.22 |
302 |
商品和服务支出 |
587.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
701.24 |
30201 |
办公费 |
17.72 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.16 |
30202 |
印刷费 |
8.09 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
413.13 |
30203 |
咨询费 |
3.49 |
310 |
资本性支出 |
43.91 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
36.94 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
264.82 |
30205 |
水费 |
1.28 |
31002 |
办公设备购置 |
43.91 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
359.63 |
30206 |
电费 |
15.92 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.15 |
30207 |
邮电费 |
7.32 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
234.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.70 |
30211 |
差旅费 |
8.31 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
193.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
4.29 |
31010 |
安置补助 |
|
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.61 |
30215 |
会议费 |
4.62 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.44 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
25.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||
|
30304 |
抚恤金 |
1.51 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
3.96 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
21.07 |
399 |
其他支出 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
266.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
23.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||
|
30309 |
奖励金 |
4.53 |
30229 |
福利费 |
12.00 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
|
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
48.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
18.18 |
30239 |
其他交通费用 |
106.44 |
39999 |
其他支出 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.43 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.75 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.58 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
2319.83 |
公用经费合计 |
631.52 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:益阳市赫山区交通运输局 单位:万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
48.10 |
|
48.00 |
|
48.00 |
0.10 |
48.10 |
|
48.00 |
|
48.00 |
0.10 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11924.13万元。与上年相比,增加1833.16万元,增长15.37%,主要是因为农村公路建设项目及专项资金的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11924.13万元,其中:财政拨款收入11040.22万元,占92.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入883.91万元,占7.41%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11924.13万元,其中:基本支出3013.89万元,占25.28%;项目支出8910.24万元,占74.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11040.22万元,与上年相比,增加2398.94万元,增长21.73%,主要是因为农村公路建设项目及专项资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出11040.22万元,占本年支出合计的92.59%,与上年相比,财政拨款支出增加2398.94万元,增长21.73%,主要是因为因为农村公路建设项目及专项资金的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出11040.22万元,主要用于以下方面:其他财政事务支出3万元,占0.03%;行政运行经费2589.92万元,占23.45%;社会保障和就业支出188.19万元,占1.7%;卫生健康支出68.59万元,占0.62%;住房公积金支出94.6万元,占0.85%;行政单位离退休10.05万元,占0.09%;能源节约利用13.82万元,占0.13%;其他城乡社区支出500万元,占4.53%;公路建设90万元,占0.81%;公路养护155万元,占1.4%;其他公路水路运输支出1003.07万元,占9.11%;其他交通运输支出6323.97万元,占57.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2150.35万元,支出决算数为11040.22万元,完成年初预算的513.42%,其中:
1、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2023年度财源建设工作先进单位奖励资金的预算。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为188.19万元,支出决算为188.19万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2023年度退休人员提高待遇资金的预算。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为68.59万元,支出决算为68.59万元,完成年初预算的100%。
5、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了道路沿线充电设施补助的预算。
6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为500万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了汉森健康产业园项目经费的预算。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
年初预算为1798.97万元,支出决算为2589.92万元,完成年初预算的143.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算仅为2023年度10月份在职人员工资为基数的一些基本刚性支出,为弥补本单位人员经费的不足,财政返还本年度非税收入。
8、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2024年第二批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的预算。
9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为155万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2024年交通运输事业发展专项资金的预算。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1003.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2022年度农村公路建设前期工作经费、2023年第二批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金、高质量评价奖励资金、2023年交通运输重点工作经费、城市交通发展奖励省统筹资金、2023年桥梁相关检测及技术服务资金、追加城乡客运一体化运营补贴资金、2024年第一批灾毁抢修补助资金、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的预算。
11、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为6323.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了2022年第九批交通运输事业专项补助资金、超限超载治理和铁路沿线环境综合整治工作经费 预备费、第一批车购税收入补助地文资金(赫山区五里牌至益阳高铁站(新市渡))、铁路沿线环境整治真抓实干督查激励、2024年第一批农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的预算。
12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为94.6万元,支出决算为94.6万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2951.35万元,其中:
人员经费2319.83万元,占基本支出的78.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费631.52万元,占基本支出的21.4%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为49万元,支出决算为48.1万元,完成预算的98.16%;与上年相比减少0.82万元,降低1.67%。决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;2024年我单位未开展因公出国(境)活动。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为48万元,支出决算为48万元,完成预算的100%;与上年度持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年度持平。
公务用车运行维护费支出预算为48万元,支出决算为48万元,与上年度持平。
3.公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的10%;与上年相比减少0.82万元,降低82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,减少公务接待活动。2024年度共接待来访团组1个、来宾8人次,主要是行政执法大队迎检发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出631.52万元,比上年决算数减少110.07 万元,降低14.84%。主要原因是:因执法行动减少相应费用减少。
十、一般性支出情况说明
2024年本单位开支会议费4.62万元,用于召开2024年度治超工作会议、交通大讲坛1-4期会议,人数合计820人,内容为2024年度全区治超工作部署及表彰,机关干部培训学习交通大讲坛;开支培训费3.44万元,用于开展2024年行政执法资格考试培训及各类业务培训,人数210人,内容为执法人员执法资格考试培训及业务部门进行专业知识培训。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额521.48万元,其中:政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出494.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额521.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额521.48万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.21%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.79%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆19辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。
绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评,涉及项目13 个,共涉及资金11924.13万元。其中,一般公共预算项目12 个11040.22 万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个0 万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0 万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0 个0 万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。
(二)绩效评价结果。
2024年度本单位整体支出全年预算数2213.8万元,执行数11924.13万元,完成预算的538.63%,绩效自评得分9.04分,评价等级为“优”。
绩效目标完成情况:2024年度支出总额11924.13万元,其中基本支出3013.89万元,基本支出保障了单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出金额8910.24万元。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,专项资金支出专款专用,按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。
1、运行成本方面:本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%;贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,“三公”经费支出总额较上年度减少0.8153万元,原因在于2024年公务接待费用减少。我单位加强资产管理,将管理制度落实到经费使用全过程,明确了具体责任人,严格报批、销审等手续,单位无任何资产流失现象。
2、管理效率方面:对于资金我单位根据文件积极与财政局对接工作,保证资金能按时到账,同时保存好文件和入账通知单备查;相关工程项目资金,财务股做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室,对递交至财务股的原始凭证审慎检查、反复核对,保障票据真实、合法,程序合规后及时拨付项目资金,不滞留项目资金,保证工程项目资金链完整。
3、履职效能方面:建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,更重“效”。不断增强绩效考评的客观性和科学性,切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
存在的问题及原因分析:部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大,现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计,导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异;对于重点项目资金的拨付,各部门配合不够,导致项目资金拨付存在一定延迟。
下一步改进措施:
1、加强财务管理,严格财务审核。
2、对相关人员加强培训,切实提高业务人员工作水平。
3、应加强部门配合,推进项目进程,充分发挥各职能部门的积极性和自觉性,保证资金的及时拨付,合力共同推进工程建设。
(三)评价结果应用情况。
以报告形式公开,将绩效自评结果的统计数据、分析结论等整理成报告,在预算绩效管理信息系统提交,并将部门整体支出绩效自评报告和在本部门门户网站或赫山区人民政府门户网站进行公开,主动接受社会监督。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用
十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除其他用于公路水路运输方面的支出。
第五部分附件
一、2024年度益阳市赫山区交通运输局整体支出绩效自评报告。
2024年度益阳市赫山区交通运输局
整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
根据《益阳市赫山区人民政府职能转变和机构改革方案》的通知,从2016年1月起设立益阳市赫山区交通运输局,为区人民政府工作部门,正科级建制,我局为行政事业单位,内设内设股室9个,两个二级机构和一个市级派驻单位。内设股室分别为办公室、人事财务股、法规股(信访办公室)、安全监督股(应急办公室)、计划统计股、基本建设股、综合运输管理股、公路管养股、行政审批股。所属二级机构分别为益阳市赫山区道路运输服务中心、益阳市赫山区交通建设质量监督站。市级派驻单位为益阳市赫山区交通运输综合行政执法大队。
2024年底在职干部职工共175人(其中:公务员编制10人,全额事业编制100人,差额事业编制43人,自筹自支事业编制5人,人事代理17人)退休人员76人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
1. 全年收入为13185.71万元,其中:财政拔款收入12301.80万元,其他收入883.91万元。
2、上年结转其他收入0元。
3、全年支出为11924.13万元。其中:行政支出 3013.89万元 元,项目支出 8910.24万元。
4、资金结存情况:财政拨款结转结余0元,非财政拨款收入0元。
(二)项目支出情况
项目支出 8910.24万元,包含:业务工作经费以及运行维护经费、春运工作经费等。
三、政府性基金预算支出情况
2024年本部门无政府性基金预算的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2024年本部门无社会保险基金预算的支出。
六、部门整体支出绩效情况
2024年度支出总额11924.13万元,其中基本支出3013.89万元,基本支出保障了单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出金额8910.24万元。我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”,专项资金支出专款专用,按工作实施计划情况进行资金拨付。落实省、市、区下达的全年工作目标任务和重点工作。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的常态。
运行成本方面:本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%;贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,“三公”经费支出总额较上年度减少0.8153万元,原因在于2024年公务接待费用减少。我单位加强资产管理,将管理制度落实到经费使用全过程,明确了具体责任人,严格报批、销审等手续,单位无任何资产流失现象。
2、管理效率方面:对于资金我单位根据文件积极与财政局对接工作,保证资金能按时到账,同时保存好文件和入账通知单备查;相关工程项目资金,财务股做到资金到账及时汇报领导、通知业务股室,对递交至财务股的原始凭证审慎检查、反复核对,保障票据真实、合法,程序合规后及时拨付项目资金,不滞留项目资金,保证工程项目资金链完整。
3、履职效能方面:建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,更重“效”。不断增强绩效考评的客观性和科学性,切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。
七、存在的问题及原因分析
部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大,现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。对于追加的预算金额不能预计,导致年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异;对于重点项目资金的拨付,各部门配合不够,导致项目资金拨付存在一定延迟。
八、下一步改进措施
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
1、加强财务管理,严格财务审核。
2、对相关人员加强培训,切实提高业务人员工作水平。
3、应加强部门配合,推进项目进程,充分发挥各职能部门的积极性和自觉性,保证资金的及时拨付,合力共同推进工程建设。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
以报告形式公开,将绩效自评结果的统计数据、分析结论等整理成报告,在预算绩效管理信息系统提交,并将部门整体支出绩效自评报告和在本部门门户网站或赫山区人民政府门户网站进行公开,主动接受社会监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件:1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)
益阳市赫山区交通运输局
2025年4月25日
附件1:
2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2024年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
209 |
175 |
83.73% |
||||
|
经费控制情况(万元) |
2023年决算数 |
2024年预算数 |
2024年决算数 |
|||
|
三公经费 |
48.9154 |
49 |
48.1001 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
48 |
48 |
48 |
|||
|
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
48 |
48 |
48 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3、公务接待 |
0.9154 |
1 |
0.1001 |
|||
|
项目支出: |
347 |
411.8 |
411.8 |
|||
|
1、单位运行经费补助 |
100 |
100 |
100 |
|||
|
2、交通运输安全监管 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
3、春运工作经费 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
4、重大项目前期经费 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
5、水上交通整治 |
10 |
10 |
10 |
|||
|
6、人事代理人员经费 |
0 |
64.8 |
64.8 |
|||
|
7、国防战备道路 |
15 |
15 |
15 |
|||
|
8、交通运输综合执法 |
170 |
170 |
170 |
|||
|
9、党建经费 |
2 |
2 |
2 |
|||
|
公用经费 |
741.5863 |
183.83 |
631.5202 |
|||
|
其中:办公费 |
42.0627 |
24.15 |
33.9316 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
33.6755 |
8 |
34.9064 |
|||
|
会议费、培训费 |
6.7238 |
5 |
8.0625 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
0 |
521.48 |
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
加强制度化、常态化的管理,例如:定期开展节能环保培训,张贴节能环保标语等。 |
|||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2:
2024年度部门整体支出绩效自评表
|
预算部门、单位名称 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
2213.80 |
13185.71 |
11924.13 |
10 |
90.43% |
9.04 |
|||
|
按收入性质分: |
按支出性质分: |
||||||||
|
其中: 一般公共预算:12301.8 |
其中:基本支出:3013.89 |
||||||||
|
政府性基金拨款:0 |
项目支出:8910.24 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款:0 |
|
||||||||
|
其他资金:883.91 |
|
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照“建设大交通,实现畅通”的要求,紧抓高速公路建设、干线公路建设,;盘活交通存量资产,多元化、多途径开展融资工作,募集更多的资金用于交通建设 |
已按照“建设大交通,实现畅通”的要求,紧抓了高速公路建设、干线公路建设;盘活了交通存量资产,多元化、多途径开展融资工作,募集更多的资金用于交通建设 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
“三公经费”控制率 |
90% |
97.96% |
10 |
10 |
|
|||
|
政府采购执行率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
4 |
4 |
|
||||
|
时效指标 |
预算支出完成及时性 |
一年 |
一年 |
4 |
4 |
|
|||
|
成本指标 |
成本节约率 |
70% |
80% |
4 |
4 |
|
|||
|
项目建设成本 |
可控 |
可控 |
4 |
4 |
|
||||
|
生态环境补偿成本 |
可控 |
可控 |
4 |
4 |
|
||||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
部门职责对经济发展影响水平 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
部门职责的社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
部门职责对生态带来的正向影响 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
部门职责对经济可持续发展影响水平 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>=90% |
98% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
99.04 |
|
||||||
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
水上交通整治 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
水上交通整治 |
水上交通整治 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
10万元 |
10万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
单位运行经费补助 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
100 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
单位运行经费补助 |
单位运行经费补助 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
100万元 |
100万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
党建经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
党建经费 |
党建经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
2万元 |
2万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
人事代理经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
64.8 |
64.8 |
64.8 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
人事代理经费 |
人事代理经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
64.8万元 |
64.8万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
交通运输安全监管 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
交通运输安全监管 |
交通运输安全监管 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
20万元 |
20万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
春运工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
春运工作经费 |
春运工作经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
10万元 |
10万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
国防战备道路 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
国防战备道路 |
国防战备道路 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
15万元 |
15万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
重大项目前期经费 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
重大项目前期经费 |
重大项目前期经费 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
20万元 |
20万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。
附件3:
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出名称 |
交通运输综合执法 |
||||||||
|
主管部门 |
益阳市赫山区交通运输局 |
实施单位 |
益阳市赫山区交通运输局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
自评得分 |
||
|
年度资金总额 |
170 |
170 |
170 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
170 |
170 |
170 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
交通运输综合执法 |
交通运输综合执法 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
资金执行情况 |
170万元 |
170万元 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
完成情况 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
资金实用时限 |
当年 |
当年 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本 |
低 |
低 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 指标 (30分) |
经济效 益指标 |
经济效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
||
|
社会效 益指标 |
社会效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
生态效益 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
可持续影响程度 |
高 |
高 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
=90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
备注:每个一级项目支出一张表。如:业务工作经费,运行维护经费,其他类资金...各一张表。