益阳市机关事务管理局2024年部门预算公开说明
发布时间:2024-02-06 11:44 作者: 来源:益阳市机关事务管理局 益阳市水利局 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】


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第一部分 2024部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 


第一部分 2024年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障和服务工作;拟订市直机关事业单位机关事务管理的具体政策、制度并监督实施;指导全市机关事务管理工作。

2、负责市直机关事业单位国有资产管理。承担国有资产产权界定、清查登记、使用调配、处置管理工作。接受市财政局的指导和监督检查。

3、负责市直机关事业单位办公用房管理。承担办公用房和附属设施的权属、使用调配、处置管理工作和大中修改造计划审核工作,参与审核办公用房和附属设施建设规划;负责市直机关事业单位办公用房权证有关管理工作。

4、负责市直机关事业单位公务用车管理。承担公务用车的编制管理、使用调配、更新审核、处置管理工作;负责市直公务用车服务平台的建设、运营和管理工作。

5、统筹协调全市公共机构节能工作。承担市直公共机构节能管理工作,组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;负责全市公共机构节能技术改造项目的审核、汇总和申报;会同有关部门制定和组织实施推动全市公共机构节能的规划、制度。

6、会同有关部门推进市直机关事业单位节约型机关建设,指导监督市直机关事业单位厉行节约反对浪费工作;指导市直机关事业单位合理配置和节约使用后勤服务资源。

7、负责按规定为异地交流来益工作的市级领导提供住房保障和生活服务。

8、负责市委市政府机关一院、二院、三院和外贸服务大院、领导干部交流楼等的行政后勤保障管理工作。承担资产管理调配工作,组织相关建设与维修改造工作,承担生活服务和物业监管工作;统筹管理和指导协调相关集中办公区的文明创建、爱国卫生、安全生产、综合治理等工作。

9、负责管理市本级党政机关国内公务接待工作,指导县级党政机关国内公务接待工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

益阳市机关事务管理局内设机构包括:内设办公室、国有资产管理与财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能与公共事务管理科、机关党委6个科室,下设市公务用车服务中心、市机关服务中心2个非独立核算的正科级公益一类事业单位。本部门共有编制人数33人,实有人数31人。

二、部门预算单位构成

益阳市机关事务管理局预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含益阳市机关事务管理局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,103.37万元,其中,公共财政预算拨款1,833.37万元,纳入预算管理的非税收入拨款270万元。收入较去年增加48.43万元,主要原因是疫情结束,公车平台车辆恢复正常运转收入增加

(二)支出预算:2024年本部门支出预算2,103.37万元,其中:一般公共服务支出1,985.96万元,社会保障和就业支出49.97万元,卫生健康支出31.8万元,住房保障支出35.64万元。支出较去年增加48.43万元,主要原因是疫情结束,公车平台车辆恢复正常运转支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,103.37万元,其中:一般公共服务支出1,985.96万元,占94.42%;社会保障和就业支出49.97万元,占2.38%;卫生健康支出31.8万元,占1.51%;住房保障支出35.64万元,占1.69%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算557.37万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1,546万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:一般行政管理事务支出1,546万元,主要用于市委市政府机关海关四个大院水、电、物业、维修维护,中央空调,公车平台车辆运行维护成本支出、公共机构节能宣传与管理等方面。

五、政府性基金预算支出

部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费127.15万元,比上年预算减少7.92万元,下降5.86%,主要原因是人员减少,运行经费下降。

(二)三公经费预算:2024年本部门三公经费预算数为190万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费187万元(其中,公务用车购置费60万元,公务用车运行费127万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023增加79.5万元,主要原因是公务接待费压减0.5万元,公车平台购新能源车4辆60万元,疫情结束,公车平台车辆恢复正常运转支出增加

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,本年度无会议费支出;培训费预算1.5万元,拟召开全市机关事务培训,人数50人,内容为机关事务管理拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额171.07万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算171.07万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车31辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车26辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024部门整体支出绩效目标的金额为2,103.37万元,基本支出557.37万元,单位项目支出1,546万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第二部分 2024年部门预算表

807__益阳市机关事务管理局部门预算公开表.xlsx

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