益阳市公路应急抢险中心2024年部门预算公开
发布时间:2024-02-06 10:07 作者: 来源:市公路建设养护中心 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】

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  第一部分 2024年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、预算单位构成

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

  (六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

  七、名词解释

  第二部分 2024年单位预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表(纵向)

  9、一般公共预算基本支出表(横向)

  10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

  16、一般公共预算“三公”经费支出表

  17、政府性基金预算支出表

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  19、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

  20、国有资本经营预算表

  21、财政专户管理资金预算支出表

  22、专项资金预算汇总表

  23、项目支出绩效目标表

  24、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分 2024年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1、承担公路交通应急处置业务培训和演练等工作;承担全市公路桥梁隧道的应急处置、省市级应急养护工程,受委托提供公路应急抢险服务和战时的抢修保通工作。

  2、承担益阳市国省干道公路交通应急装备物资储备、战备保障服务工作。

  3、承担全市公路桥梁隧道事故的应急救援工作。

  (二)机构设置

  益阳市公路应急抢险中心内设机构包括:本中心为市公路建设养护中心下属的正科级差额拨款事业单位, 领导机构为主任1名、副主任4名、主任工程师1名、副科级纪检员1名。内设机构包括:行政办公室、党务办公室、人事部、财务部、安全部、业务部、设备物资管理部、应急抢险救援队、纪检监察室、工会10个职能部室。本部门共有编制人数124人,其中在职职工93人,退休人员31人。

  二、预算单位构成

  益阳市公路应急抢险中心预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含益阳市公路应急抢险中心本级。

  三、单位收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算802.83万元,其中,公共财政预算拨款802.83万元。收入较去年减少2,190.37万元,主要原因是本单位事企分离改革方案已批复,之前由益阳路桥公司上缴的非税收入的人员经费补差,现由市城市建设投资运营集团有限责任公司承担,列入国有资本经营收入,由于与市城市建设投资运营集团有限责任公司没有协商好,此部分收入还没有列入预算,待协商好之后再追加预算。

  (二)支出预算:2024年本单位支出预算802.83万元,其中:社会保障和就业支出41.82万元,卫生健康支出33.19万元,交通运输支出696.45万元,住房保障支出31.36万元。支出较去年减少2,190.37万元,主要原因是本单位事企分离改革方案已批复,之前由益阳路桥公司上缴的非税收入的人员经费补差,现由市城市建设投资运营集团有限责任公司承担,列入国有资本经营收入,由于与市城市建设投资运营集团有限责任公司没有协商好,所以此部分支出没有列入预算,待协商好之后列支。

  四、一般公共预算拨款支出

  2024年本单位一般公共预算拨款支出预算802.83万元,其中:社会保障和就业支出41.82万元,占5.21%;卫生健康支出33.19万元,占4.13%;交通运输支出696.45万元,占86.75%;住房保障支出31.36万元,占3.91%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年本单位基本支出预算384.74万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2024年本单位项目支出预算418.09万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出418.09万元,主要用于人员经费支出等方面。

  五、政府性基金预算支出

  本单位无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2024年本单位机关运行经费16.99万元,比上年预算减少1.7万元,下降9.1%,主要原因是人员减少,运行经费下降。

  (二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加10万元,主要原因是本单位事企分离改革方案已批复,之前的公务用车运行费用在益阳路桥公司列支,现分离之后只能在本单位列支。

  (三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,本年度无会议费支出;培训费预算0万元,本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车7辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车7辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为802.83万元,基本支出384.74万元,单位项目支出418.09万元。具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第二部分 2024年单位预算表

303003__益阳市公路应急抢险中心部门预算公开表.xlsx

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