目 录
第一部分 益阳市广播电视台(汇总)概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 益阳市广播电视台(汇总)2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 益阳市广播电视台(汇总)2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市广播电视台(汇总)2019年度收入支出决算总体情况说明
二、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度收入决算情况说明
三、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度支出决算情况说明
四、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、关于益阳市广播电视台(汇总)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于益阳市广播电视台(汇总)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 益阳市广播电视台(汇总)概况
一、主要职能
益阳市广播电视台为市属正处级事业单位,接受市文化广电新闻出版局的管理,接受市委宣传部的指导和协调。主要职能为:
(一)贯彻执行中央、省、市有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律、法规,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党、政府和人民的喉舌。
(二)负责益阳人民广播电台、益阳电视台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作;负责益阳城市报的组稿、编辑、出版工作;负责益阳电视新闻网(益阳网络电视台)的组稿、编辑工作。
(三)负责本台广播电视事业和产业的发展、建设与管理;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视无线和有线传输网络的设计、建设、传输、维护及开发应用。
(四)负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用。
(五)负责承担中央电视台、省电视台和益阳电视台在本地区的无线发射及调频转播微波传输工作。
(六)负责组织和推进本台广播电视事业改革;加强广播电视队伍建设,提高人员素质。
(七)负责广播电视节目交流与合作工作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
我台下设内设机构有:办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、产业拓展部、后勤安保部、广播中心、电视中心、广告中心、融媒体中心、全媒体技术中心、赫山农网。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,益阳市广播电视台部门决算包括:益阳市广播电视台、益阳电视调频转播台
序号 |
单位名称 |
1 |
益阳市广播电视台 |
2 |
益阳电视调频转播台 |
第二部分 益阳市广播电视台(汇总)
2019年度部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2:收入决算表
表3:支出决算表
表4:财政拨款收入支出决算总表
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表8无数据,益阳市广播电视台没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 益阳市广播电视台(汇总)
2019年度部门决算情况说明
一、关于益阳市广播电视台(汇总)2019年度收入支出决算总体情况说明
我台2019年度收入总计5357.20万元,比上年同期增加261.34万元,增长5.12%;支出总计5385.31万元,比上年同期增长83.45万元,增长15.74%。收入增加收入增长主要来源于事业收入,支出增加主要由于增人增资支出与财政专项项目支出。
二、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度收入决算情况说明
2019年度收入合计5357.20万元,其中:财政拨款收入1833.42万元,占34.22 %;上级补助收入53.42万元,占1%;事业收入3164.78万元,占59.08%;附属单位上缴收入299.97万元,占5.60%;其他收入5.61万元,占0.1%。
三、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度支出决算情况说明
2019年度支出合计5385.31万元,其中:基本支出4462.63万元,占 82.87%;项目支出851.45万元,占15.81%;对附属单位补助支出71.24万元,占 1.32%。
四、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入总计1833.42万元,比上年同期增加90.19万元,增加5.17%;财政拨款支出总计1934.34万元,比上年同期增长20.61万元,增加10.78%。主要原因:收入增加:是因为2019年较2018年事业收入有提高。支出增加:原因1、在编人员调增工资导致工资薪酬支出增加。2、转播台机房基建项目当年完工形成支出。
五、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。
2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1833.42万元,比上年同期增加90.19万元,增加5.17%;一般公共预算财政拨款支出总计1934.34万元,比上年同期增长20.61万元,增长1.08%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加主要是因为事业收入有增加。一般公共预算财政拨款支出增加主要由于在编人员调增工资导致工资薪酬支出增加与转播台机房基建项目当年完工形成支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
教育支出16.82万,占0.86%;文化体育与传媒支出1721.32万元,占88.99%;社会保障和就业支出52.80万元,占2.73%;卫生健康支出53.06万元,占2.74%;农林水支出10万元,占0.52%;住房保障支出68.54万元,占3.54%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)财政拨款支出16.82万元,主要用于转播台在职及退休党员等的学习支出;
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 电视(项)政拨款支出1173.95万元,主要用于本台日常人员及经费的开支、2019年绩效评估奖励、基本工资提标、新媒体传播体系建设与转播台4个机房电视设备的维护费用;防范非法集资新闻宣传工作经费。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 其他广播电视支出(项)政拨款支出475.46万元,主要用于电台运行经费与增人增资经费支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)财政拨款支出71.91万元,主要用于主要用于活动经费支出与转播台碧支峰机房基础设施改建支出。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出31.4万元,主要用于离退休人员第13个月生活补助的发放及组织生活学习费用。
6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)财政拨款支出21.4万元,主要用于2019年抚恤金的发放。
7、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.5万元,主要用于2019年度计划生育奖励经费;
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款支出52.56万元,主要用于职工医疗保险;
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出68.54万元,主要用于职工住房公积金的支出。
六、关于益阳市广播电视台(汇总)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.18万元,其中人员经费支出1096.90万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保险费、住房公积等;公用经费支出65.28万元。主要包括:水费、公务用车运行维护费等。
七、关于益阳市广播电视台(汇总)2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度,我台无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于益阳市广播电视台(汇总)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.6万元,支出决算为15.13万元,完成预算的96.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为15.13万元,完成预算的96.99%;公务接待费支出决算为 0万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:尽可能节省不必要的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.13万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.13万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因:因新闻采访、大型活动等业务量增加,业务用车量增加。
1、因公出国(境)情况说明
2019年度,我台无因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置及运行经费情况说明
公务用车购置支出:2019年度,我台无财政拔款公务用车购置支出。
运行经费支出:2019年度,我台财政拔款公务用车运行经费支出15.13万元,主要用于新闻采访、大型活动等业务,转播台四个机房设备抢修及信号收测之用。
3、公务接待情况说明
2019年度,我台无财政拔款公务接待支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我台对绩效评估工作始终高度重视,成立了绩效评估小组,对我台2019年工作任务,确定责任人,把绩效管理工作的本质要求贯穿于部门发挥职能的全过程、履行职责的各环节。
2019年在因政策原因,停播药品广告的情况下,尽可能扩大创收渠道,加大创收力度,有力的保障了我台的正常运转,圆满地完成了市委、市政府的和各项宣传任务,并在此基础上,丰富了节目内容,创新了节目形式,保障了节目安全播出、转播。
十、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2019年预算收入为4166.14万元,2019年决算收入为5357.20万元;2019年预算支出为4166.14万元,2019年决算支出为5385.31万元。变动主要原因:因业务内容拓展及新增立项,相关收支增加。
(二)机关运行经费支出情况。
2019年度我单位无机关运行经费。
(三)政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购345.02万元,其中,政府采购货物支出314.08万元,政府采购服务支出30.94万元,其中授予中小企业合同金额合计为334.77万元,占2019年政府采购97.03%。
(四)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车18辆;单位价值50万元以上通用设备11台(套),单价100万正以上专用设备4台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度部门决算公开表(汇总).xls