益阳市应急管理局本级2025年部门预算公开说明
发布时间:2025-02-06 16:23 作者: 来源:益阳市应急管理局 浏览次数: 字体:【大】 【中】 【小】



益阳市应急管理局本级2025年单位预算公开说明 

  

 

第一部分 2025年单位预算说明 

一、单位基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、预算单位构成 

三、单位收支总体情况 

(一)收入预算 

(二)支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

(一)基本支出 

(二)项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况 

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2025年单位预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表(纵向) 

9、一般公共预算基本支出表(横向) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类) 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2025年单位预算说明 

  

一、单位基本概况 

(一)职能职责 

1、负责应急管理工作,指导全市应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。 

2、贯彻实施相关法律法规、规章、规程和标准,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。 

3、指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。 

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。 

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。 

6、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 

7、统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻益国家综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。 

8、负责全市消防管理有关工作,指导地方消防监督、 火灾预防、火灾扑救等工作。 

9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。 

11、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(市)政府(管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。 

12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。 

13、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

14、开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。 

(二)机构设置 

益阳市应急管理局本级内设机构包括:本部门共有编制人数90人,实有人数70人。内设职能科室19个,分别为:办公室、应急指挥中心、人事科、新闻宣传和教育训练科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、规划财务科、调查评估和统计科、科技和信息化科、行政审批改革科、机关党委。非独立核算的单位3个:益阳市安全生产应急救援指挥中心、益阳市应急管理综合行政执法支队、益阳市安全生产培训中心。 

二、预算单位构成 

益阳市应急管理局本级预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含益阳市应急管理局本级。

三、单位收支总体情况 

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1,601.69万元,其中,公共财政预算拨款1,448.19万元,纳入预算管理的非税收入拨款304万元。收入较去年增加216.9万元,主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款增加。 

(二)支出预算:2025年本单位支出预算1,752.19万元,其中:社会保障和就业支出161.14万元,卫生健康支出99.43万元,住房保障支出85.85万元,灾害防治及应急管理支出1,405.78万元。支出较去年增加367.4万元,主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款增加,支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1,601.69万元,其中:社会保障和就业支出150.55万元,占9.4%;卫生健康支出89.44万元,占5.58%;住房保障支出77.9万元,占4.86%;灾害防治及应急管理支出1,283.8万元,占80.15%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算1,252.89万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算348.8万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出160万元,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等方面;安全监管支出30万元,主要用于完成全市综合安全监管任务等方面;应急管理支出14.8万元,主要用于差旅费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等方面;其他应急管理支出144万元,主要用于特种作业人员考试费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本单位无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费:2025年本单位机关运行经费261.34万元,比上年预算减少38.91万元,下降12.96%,主要原因是人员减少,运行经费下降。 

(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为38万元,其中,公务接待费29万元,公务用车购置及运行费9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少20万元,主要原因是继续贯彻厉行节约减少开支。 

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算2万元,拟召开召开全市安全生产例会等会议,人数80人,内容为安排部署全市安全生产工作;培训费预算2万元,拟召开安全生产执法培训,人数65人,内容为提升安全生产执法水平;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。 

(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车2辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1,752.19万元,基本支出1,382.79万元,单位项目支出369.4万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表 



503001__益阳市应急管理局部门预算公开表.xlsx



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